
老師好,正常情況下,1月份工資是1月份計提,2月份發(fā)放,3月份申報,但是我有一家公司原來的會計是這樣做的:1月份的工資,2月份做賬時直接: 借 管理費用 貸 銀行存款 ,并且2月份就申報了,這么做會有什么影響嗎?
答: 這么做無法統(tǒng)計應(yīng)付職工薪酬的累計數(shù)
更正申報工資后,多交了100元個稅怎么做賬?當(dāng)時這100元是這樣做賬的:借:管理費用-工資100 貸:應(yīng)付職工工資100借:應(yīng)付職工工資100 貸:銀行存款100
答: 你好 多繳納了 意思這個個稅是在員工工資里面扣除了。 現(xiàn)在要還給員工嗎? 你上面做的計提和發(fā)放工資的分錄 之前也少計提了100元 是嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款10000預(yù)付本月在內(nèi)的5個月管理部門用房租。為什么其中還包括管理費用2000元呢
答: 您好,因為分一個月的話,每個月攤銷進(jìn)入管理費用是2000的意思

