
老師您好!實(shí)收資本月末結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)未分配可以嗎?實(shí)收資本怎樣處理才正確?
答: 實(shí)收資本是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,按期末余額填入資產(chǎn)負(fù)債表
請(qǐng)問(wèn)老師,年末本年利潤(rùn)是借方,但有實(shí)收資本和資本公積,需要先用資本公積去沖減 本年利潤(rùn),再結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是可以不用管實(shí)收資本和資本公積,直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:本年利潤(rùn)
答: 您好 直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了 您分錄正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,未分配利潤(rùn)可以轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎
答: 你好!可以。相當(dāng)于先分配利潤(rùn)。再投入做實(shí)收資本。要交20%個(gè)稅


草莓娜 追問(wèn)
2020-03-11 13:12
辜老師 解答
2020-03-11 13:18
草莓娜 追問(wèn)
2020-03-11 13:26
辜老師 解答
2020-03-11 13:29