
老師:去年我收到一張承兌我就做的:借:現(xiàn)金,貸應收帳款,這月承兌到期了出納又把這張承兌拿出來貼現(xiàn),現(xiàn)在我該如何做帳呢?我是不是該紅沖去年的憑證正確地做借應收票據(jù),貸應收帳款,但又涉及到去年的現(xiàn)金減少,請解答(因為我不知老板娘哪些承兌要等到到期了貼現(xiàn))
答: 你好!收到時應該是借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 今年承兌借:銀行存款 貸:應收票據(jù) 你可以把去年的按原憑證紅沖直接做正確的
其它應收款可以轉庫存現(xiàn)金嗎?之前轉了些錢給老板娘掛其它應收款,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金賬上沒錢了,如果可以要什么證明嗎?
答: 你好,這個其他應收款的款項實際有收回來嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的收入一般都是幾萬轉一次公戶,轉入公戶就轉到老板娘卡上支付公司的其他開支,我每個月再做現(xiàn)金收據(jù)收回,這樣查賬時影響嗎?
答: 你好!你支付其他開支不是應該用發(fā)票來沖減嗎


曉海老師 解答
2016-05-05 14:56