老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

老師:去年我收到一張承兌我就做的:借:現(xiàn)金,貸應(yīng)收帳款,這月承兌到期了出納又把這張承兌拿出來貼現(xiàn),現(xiàn)在我該如何做帳呢?我是不是該紅沖去年的憑證正確地做借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收帳款,但又涉及到去年的現(xiàn)金減少,請(qǐng)解答(因?yàn)槲也恢习迥锬男┏袃兑鹊降狡诹速N現(xiàn))
答: 你好!收到時(shí)應(yīng)該是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 今年承兌借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 你可以把去年的按原憑證紅沖直接做正確的
其它應(yīng)收款可以轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金嗎?之前轉(zhuǎn)了些錢給老板娘掛其它應(yīng)收款,現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金賬上沒錢了,如果可以要什么證明嗎?
答: 你好,這個(gè)其他應(yīng)收款的款項(xiàng)實(shí)際有收回來嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司的收入一般都是幾萬轉(zhuǎn)一次公戶,轉(zhuǎn)入公戶就轉(zhuǎn)到老板娘卡上支付公司的其他開支,我每個(gè)月再做現(xiàn)金收據(jù)收回,這樣查賬時(shí)影響嗎?
答: 你好!你支付其他開支不是應(yīng)該用發(fā)票來沖減嗎


曉海老師 解答
2016-05-05 14:56