請教下老師 去年有筆工資計提后也發(fā)放了 當(dāng)月即知道是錯發(fā) 后又追回 那這筆分錄怎么做呢 多計提的怎么沖呢?
哈利璐
于2020-03-11 16:47 發(fā)布 ??763次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-11 16:48
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
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您好,1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-17 10:07:27

計提工資時,借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。
發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅。
2021-06-18 18:07:55

你好,可以,是可以的。
2020-06-15 11:50:49

是的,按差額調(diào)整計提的工資
2020-04-11 08:42:06

您好! 計提工資 借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-社保
其他應(yīng)付款-公積金
銀行存款等
2019-09-25 10:22:19
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哈利璐 追問
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哈利璐 追問
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