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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-11 21:33

借:應(yīng)付賬款    500   貸:營業(yè)外收入    500

學(xué)堂用戶_ph653551 追問

2020-03-11 21:38

您的意思分兩個(gè)分錄:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)10000 貸:銀行存款10000。借:應(yīng)付賬款 500 貸:營業(yè)外收入 500。是嗎?

許老師 解答

2020-03-11 21:45

你實(shí)際只是支付9500元    第一個(gè)分錄   貸方   銀行存款   9500   應(yīng)付賬款    500  
其他的,都是你寫的哦

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借:應(yīng)付賬款 500 貸:營業(yè)外收入 500
2020-03-11 21:33:48
不需要做其他調(diào)整的,按你們的開票金額確定收入
2018-12-13 15:10:03
你好,發(fā)票按照實(shí)際收款金額開具
2020-06-23 22:20:57
您好,你要算合同總金額減少多少稅,還是僅是未付款金額的減少多少稅
2019-12-24 10:43:23
您好!建議按減半金額開票。
2016-04-15 11:33:48
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