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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 11:20

借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000  次月做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000

醇咖啡 追問(wèn)

2020-03-12 11:34

加計(jì)抵減的 這個(gè)金額 只需要在次月的 其他收益科目體現(xiàn)就可以嘛?

maize老師 解答

2020-03-12 11:38

是的,這個(gè)規(guī)定是這樣,次月體現(xiàn)

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì),如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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