
老師好,我公司是銷售汽車配件的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我做公司內(nèi)賬,專票上銷售返利的金額直接從貨款中抵扣了,發(fā)票上體現(xiàn)為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 你好,你這個(gè)屬于平銷返利
公司采購(gòu)物資沒有發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄,是一般納稅人
答: 借:原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款---應(yīng)付暫估款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是一般納稅人,開出一筆專柜租賃的發(fā)票,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢
答: 借;銀行存款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

