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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-12 17:13

你好,同學。
是的,你這是視同銷售處理,按銷售這個車交納增值稅處理。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:21

但是好像不是這個,這個稅說的好像是過戶之前交的,而且不可以抵進項稅,而且稅率也不是視同銷售的稅率

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:24

你如果之前沒抵扣進項,你是按2%交納增值稅。
不存在 其他稅了,你就是視同銷售的增值稅 附加稅等

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:30

?還不是很明白。之前沒抵扣進項稅是指什么?當時我們買這輛車的時候做了進項稅了

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:33

之前沒抵扣進項就是說你購進的時候沒有減少當期交的增值稅。
如果做了進項,你現在出售要按13%交稅

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:35

是不是說,我們當時買的時候做了進項稅,所以賣的時候就要交增值稅,而且稅金是減半征收的所以是2%?那這個錢應該怎么去交那?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:38

你是直接在你當期增值稅申報的時候把這個申報進去,在電子稅務局交納就可以了

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:40

這個是不可以抵扣進項稅的是嗎?那這個稅金是按照哪個金額算得?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:45

可以抵扣進項,不是抵扣你的,是抵扣對方 的。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 17:50

還是不明白,那這個錢假設是500塊錢,我們公司有進項稅1000意思是可以抵扣?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 17:55

你當時購進你支付了113,你的處理是
借 固定資產 100
應交稅費  13
你抵扣 了進項13
現在你銷售,你比如 交了13的稅,這是你的銷項,是取得固定資產的這方的進項。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 18:06

這個我理解,只是現在我不明白的事,這個錢我們假設報稅的時候一塊交應該在哪個地方提現?是單獨提現的嗎?因為那個二手車交易的公司說可以查到我們交沒交這個車的增值稅?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 18:09

報稅的時候,你是按正常的銷售申報。你如果沒有開票,就是在無票銷售額處申報。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 18:13

但是二手車市場跟我們公司的人說的那個錢我算了一下,應該是按照4%減半征收2%算出來的。所以我也不知道應該是什么

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 18:16

那你就是按簡易計稅,機動車2%交納的。
機動車二手銷售有優(yōu)惠,就是按簡易計稅4%減半,也就是2%交納。

秞羅垂影 追問

2020-03-12 18:25

那這個稅款的話我們應該怎么去交?也是在稅務系統(tǒng)里面嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 18:42

是在電子稅務局里面交納處理的。

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相關問題討論
你好,同學。 是的,你這是視同銷售處理,按銷售這個車交納增值稅處理。
2020-03-12 17:13:42
您需要及時入賬,并且申報的時候按時繳納稅款 感謝您的提問如果滿意請給五星
2019-11-08 15:47:01
學員你好,A公司購買材料布料,生產產品床單出售,買布取得進項稅額,銷售床單計算銷項稅額,銷項減去進項需要繳納增值稅
2021-11-04 21:00:14
論上是對增值部分納稅,但由于增值部分難以準確計算,所以采取根據“不含稅銷售額*增值稅率-進項稅額=增值部分應交的稅額”計算應繳增值稅額。
2022-04-12 09:01:00
你好,是不含稅的工程價款
2017-05-22 14:23:34
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