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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-12 17:25

這個需要過下庫存商品才可以

maize老師 解答

2020-03-12 17:27

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

maize老師 解答

2020-03-12 17:32

你們這個設(shè)計發(fā)生開發(fā)票嗎,那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,

maize老師 解答

2020-03-12 17:38

我問的是業(yè)務(wù)發(fā)生么,設(shè)計這個服務(wù)提供給客戶沒,

maize老師 解答

2020-03-12 17:54

那這個相關(guān)設(shè)計人員工資這個可以做主營業(yè)務(wù)成本下面

maize老師 解答

2020-03-12 18:03

是的,可以的,這個。不過這個不能跨年

maize老師 解答

2020-03-12 18:11

跨年成本需要做以前年度損益調(diào)整 ,

maize老師 解答

2020-03-12 18:25

是的,跨年做以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-03-12 18:34

這個記得先做賬上,跨年的時候先做12月賬上,后面取得發(fā)票,差額可以通過以前年度損益調(diào)整 這個調(diào)

maize老師 解答

2020-03-12 19:01

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

1358035012 追問

2020-03-12 17:27

1358035012 追問

2020-03-12 17:27

我們通過設(shè)計給客戶開的發(fā)票,確認收入時,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

1358035012 追問

2020-03-12 17:34

開發(fā)票了已經(jīng)

1358035012 追問

2020-03-12 17:47

發(fā)生了,都結(jié)束了

1358035012 追問

2020-03-12 17:55

貸:應(yīng)付職工薪酬嘛?

1358035012 追問

2020-03-12 17:57

如果提成工資不知道,可以不結(jié)轉(zhuǎn)不,以后知道了工資的時候再計提

1358035012 追問

2020-03-12 18:06

為什么不能跨年???

1358035012 追問

2020-03-12 18:13

暫估的成本跨年了,后期收到發(fā)票,要做到以前年度損益調(diào)整嗎

1358035012 追問

2020-03-12 18:26

1358035012 追問

2020-03-12 18:35

好的

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相關(guān)問題討論
這個需要過下庫存商品才可以
2020-03-12 17:25:33
1、購進貨物已入庫,購貨發(fā)票未收到的會計分錄如下: 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
2019-11-07 20:06:28
老師,暫估入庫的商品也可以銷售嗎?
2020-08-01 23:47:00
那用銀行存款支付采購商品,商品已入庫,但發(fā)票要下月才能送到 分錄是不是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 下月拿到發(fā)票: 沖銷 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎
2016-05-08 10:14:39
要是就以后也沒有發(fā)票呢
2019-01-10 09:09:54
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