老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來(lái)做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場(chǎng)景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

老師,補(bǔ)交以前度的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 增值稅變更的以前年度第四季度的增值稅主表 所得稅變更匯算清繳的企業(yè)所得稅主表 還用修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
答: 需要的,因?yàn)槟憬坏亩惏l(fā)生了變化,那你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表也變化了。
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,還用修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?都應(yīng)該修改什么表
答: 你好,這個(gè)是什么原因需要補(bǔ)交?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)2015年度增值稅報(bào)表和季度財(cái)務(wù)表都是零申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳怎么報(bào)?
答: 企業(yè)所得稅清算是清算所得稅和增值稅無(wú)關(guān),怎么清算所得稅,會(huì)計(jì)學(xué)堂里有課程
我在申報(bào)3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表,看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表?
每年要做報(bào)表裝訂,每月申報(bào)的增值稅和附加稅,還有財(cái)務(wù)報(bào)表,季度所得稅表,年度年報(bào),年度匯算清繳表,該怎么分錄裝訂呢
企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟上一年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致怎么辦?


sandclok 追問
2020-03-13 11:43
樸老師 解答
2020-03-13 11:47