開了紅字表,因為金額錯誤,怎么修改呀?老師,還是說直接刪除?
鹿山歲
于2020-03-13 11:06 發(fā)布 ??1792次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-13 11:06
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審核通過了嗎
2020-03-13 11:06:49

<p>你好!紅字調(diào)整差額就可以</p>
2016-08-01 09:04:58

你好,就是把數(shù)字寫成紅色的沖銷,就這個意思。
2023-12-22 09:09:57

你好,金額什么的都沒有錯嗎
2019-02-12 13:34:17

帶上報送資料,去辦稅服務(wù)大廳。
1.申請單位關(guān)于撤銷《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》事項的情況說明(申請單位蓋公章)。
2.增值稅專用發(fā)票開票方關(guān)于未針對該《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票的書面承諾書。(增值稅專用發(fā)票開票方蓋公章)。
3.《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》原件或《開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》原件(兩份)。
4.撤銷《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》登記表 。
《增值稅發(fā)票使用規(guī)定》第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。您單位的情況可以向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》?!∞k理開具《紅字增值稅專用發(fā)票通知單》申請的納稅人,應(yīng)報送《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(隨帶電子文檔)和下列附送資料:購貨方提出申請的,應(yīng)報送下列附送資料:(1)增值稅專用發(fā)票復(fù)印件;(2)退貨合同或協(xié)議(銷貨退回提供);(3)折讓折扣協(xié)議(銷售折讓提供)。
2018-01-08 14:44:09
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