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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-03-13 14:59

你好,期初余額根據(jù)科目余額表錄入

甜蜜的蘿莉 追問

2020-03-13 15:04

老師 我剛剛根據(jù)科目余額表建賬的時候 試算不平衡  余額表應付賬款初期在借方

小云老師 解答

2020-03-13 15:11

你好,你科目余額表肯定不止這一個科目,所有的都錄了不平就代表是你之前的賬務就有問題

甜蜜的蘿莉 追問

2020-03-13 15:18

好的謝謝老師

小云老師 解答

2020-03-13 15:27

不客氣,滿意請五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,期初余額根據(jù)科目余額表錄入
2020-03-13 14:59:46
其實就是根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務作出賬務處理
2016-05-26 10:37:38
您好,把三年的賬目理一下,謝謝
2021-06-02 17:19:38
你好,首先簽訂合同約定好權利義務。 然后建賬。按照實際發(fā)生的業(yè)務做賬。報稅等。需要按期做帳和報稅。
2021-03-20 18:57:07
借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 注意,不要代收違法款項。
2019-10-07 11:41:12
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