
記賬憑證表格數(shù)不夠怎么辦,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒(méi)有原始憑證附件寫0是嗎 比如我要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用如下,記賬憑證上的格數(shù)不夠怎么填寫 記賬憑證呢 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 管理費(fèi)用-機(jī)物料 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 管理費(fèi)用-其他
答: 記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒(méi)有原始憑證附件寫0,是的
老師,19年賬有問(wèn)題,要怎么調(diào)整,就是管理費(fèi)用借方的,但是我做記賬憑證把管理費(fèi)用記貸方,所有現(xiàn)在出現(xiàn)總賬和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用有差異要怎么調(diào)賬,請(qǐng)老師解答一
答: 你19年已經(jīng)結(jié)賬了,賬務(wù)處理只是在貸方,實(shí)際是沒(méi)有錯(cuò)的,可以不用調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師之,我有提問(wèn)過(guò)車事故的,當(dāng)時(shí)老師賠款走管理費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)也是走管理費(fèi)用,這樣可以沖銷了,但月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)憑證時(shí)直接是抵銷后的金額,為什么利潤(rùn)表的管理費(fèi)用總金額中還包含這筆呀,這樣我利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額與我憑證的利潤(rùn)金額就不一致了
答: 您好,是這樣的,我理解您提問(wèn)的問(wèn)題是,利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用金額大于管理費(fèi)用賬戶的余額。這是因?yàn)槔麧?rùn)表取數(shù)為借方發(fā)生額所造成的,如果您按如下操作就沒(méi)有問(wèn)題了。 賠款時(shí): 借:現(xiàn)金或者銀行 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 報(bào)銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。


微信用戶 追問(wèn)
2020-03-13 16:50
辜老師 解答
2020-03-13 16:52