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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 16:46

你19年已經(jīng)結(jié)賬了,賬務(wù)處理只是在貸方,實(shí)際是沒(méi)有錯(cuò)的,可以不用調(diào)整的

微信用戶 追問(wèn)

2020-03-13 16:50

管理費(fèi)用就是總賬大于利潤(rùn)表,不用調(diào)嗎,老師如果要調(diào)怎么

辜老師 解答

2020-03-13 16:52

你利潤(rùn)表就要按照借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額填列的,這樣不會(huì)造成科目余額表的借方發(fā)生額與報(bào)表數(shù)不一致的

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記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒(méi)有原始憑證附件寫0,是的
2014-09-12 12:51:41
你19年已經(jīng)結(jié)賬了,賬務(wù)處理只是在貸方,實(shí)際是沒(méi)有錯(cuò)的,可以不用調(diào)整的
2020-03-13 16:46:05
你好 反結(jié)賬修改的,
2021-08-25 14:16:51
您好,是這樣的,我理解您提問(wèn)的問(wèn)題是,利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用金額大于管理費(fèi)用賬戶的余額。這是因?yàn)槔麧?rùn)表取數(shù)為借方發(fā)生額所造成的,如果您按如下操作就沒(méi)有問(wèn)題了。 賠款時(shí): 借:現(xiàn)金或者銀行 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 報(bào)銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2016-09-17 13:13:36
你好; 可以的;但是你要注意是? ? 做分錄 是做 借方負(fù)數(shù)去紅沖; 不要走貸方; 避免系統(tǒng)識(shí)別不了 取數(shù)據(jù)不了的??
2022-05-07 10:38:34
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