老師您好,比如我們做股權轉讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權轉讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

你好,請問外賬之前已計提勞務派遣勞務人工費,借生產產成本-直接人工,貸,其他應付款,現在發(fā)票回來沖銷掛賬是否借其他應付款,貸銀行存款
答: 如果發(fā)票金額和計提金額是一樣的,是可以賬務處理的
勞務派遣差額抵扣部分是不是計入其他應付款?。?/p>
答: 你好,勞務派遣差額征稅,是收入計入主營業(yè)務收入,支出計入主營業(yè)務成本中。按差額部分征稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我問下12月支付給個人兩筆費用,兩個人都是通過公司對公轉到私人的,一個是勞務費,一個是代理費,都沒有發(fā)票,前面財務掛的是:借:其他應付款—法人,貸:銀行存款,現在怎么調平呀?
答: 借其他應收款-私人貸其他應付款-法人,讓這兩個人給你開發(fā)票來


YU瑜2016 追問
2020-03-14 13:13
辜老師 解答
2020-03-14 13:14
YU瑜2016 追問
2020-03-14 13:17
辜老師 解答
2020-03-14 13:19
YU瑜2016 追問
2020-03-14 13:29
辜老師 解答
2020-03-14 13:30