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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-14 20:03

同學,你好,借:庫存商品  應交稅費-增值稅-進項稅   貸:應付賬款,   借:應付賬款    貸:銀行存款

文靜的樹葉 追問

2020-03-14 20:20

老師,年未掛帳應付帳款是貸方負數(shù)2000元, 現(xiàn)在的發(fā)票50000元,銀行存款支付了50000元。如何寫會計分錄

小葉老師 解答

2020-03-14 20:29

同學,你好,跟上面的分錄是一樣的呀,借:庫存商品/ 應交稅費-增值稅-進項稅   50000 貸:應付賬款50000, 借:應付賬款50000 貸:銀行存款50000

文靜的樹葉 追問

2020-03-14 20:35

老師前面的會計掛了賬的要不要先沖消,在做賬,還有應付賬款貸方是負數(shù)也是一樣做賬嗎?麻煩老師了

小葉老師 解答

2020-03-14 20:44

同學,你好,前面會計掛賬的應付賬款是A,取得的發(fā)票是B,付款也是B,那么 A不用先沖的哈,  應付賬款貸方負數(shù)2000,說明對方還欠發(fā)票2000

文靜的樹葉 追問

2020-03-15 15:21

老師,民營醫(yī)院優(yōu)惠減免費用的會計分錄如何寫

小葉老師 解答

2020-03-15 15:36

減免什么內(nèi)容,能否說清楚一些?

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收到發(fā)票有差額么,沒有就貼借:預付帳款,貸:銀行存款這個后面,攤銷做借管理費用 貸預付賬款
2019-08-13 14:13:33
你好,借預付賬款貸銀行存款就可以了。
2021-11-12 10:49:15
你好,銀行已經(jīng)付款,發(fā)票沒收回,會計分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款
2021-05-26 08:50:30
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