
借:其他應(yīng)收款-甲10,貸:應(yīng)收票據(jù)10,借:銀行存款9.78,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.22,貨:其他應(yīng)收款10,這樣做行嗎?
答: 你好,借:其他應(yīng)收款-甲10,貸:應(yīng)收票據(jù)10,為什么用其他應(yīng)收款,收到款,直接做,借:銀行存款9.78,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.22,貸應(yīng)收票據(jù)10
發(fā)現(xiàn)早兩個(gè)月前的分錄做錯(cuò)了,做錯(cuò)的分錄是:借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用本來(lái)應(yīng)該是:借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收到款才對(duì)。本月修改分錄的摘要怎么寫才對(duì)呢?直接加一下這樣的分錄嗎:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
答: 你好,。 本月修改分錄的摘要怎么寫才對(duì)呢?——紅沖某年某月某號(hào)憑證;然后正確的是訂正某年某月某號(hào)憑證 直接加一下這樣的分錄嗎:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款——應(yīng)是將錯(cuò)誤的分錄紅沖,再寫正確的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司往年公戶對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬和公戶轉(zhuǎn)個(gè)人款,,對(duì)方未開具任何票據(jù),且無(wú)法聯(lián)系。往年業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?!,F(xiàn)在這2筆款付款已掛賬多年,我該怎么辦?繼續(xù)掛賬嗎?還是轉(zhuǎn)做壞賬損失,怎么做?
答: 你好,先跟領(lǐng)導(dǎo)核對(duì),是否真的無(wú)法聯(lián)系。確認(rèn)無(wú)法收回的話,可以做壞賬處理


泮婉琴 追問(wèn)
2020-03-14 20:17
泮婉琴 追問(wèn)
2020-03-14 20:18
莊老師 解答
2020-03-14 20:19