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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-15 22:49

您好
需要看應(yīng)收應(yīng)付債權(quán)債務(wù) 期初數(shù)要試算平衡 
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

追問

2020-03-15 22:59

應(yīng)收應(yīng)付往來帳對(duì)清楚就可以了嗎?能舉例說明嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-15 23:02

比如開具了發(fā)票沒有收到款項(xiàng)的 就計(jì)入應(yīng)收賬款
收到貨物發(fā)票沒有支付款的 計(jì)入應(yīng)付賬款
另外還有單位欠老板或者他人的款項(xiàng) 計(jì)入其他應(yīng)付款  應(yīng)該收回的押金備用金計(jì)入其他應(yīng)收款等

追問

2020-03-15 23:20

明白了,就是截止一個(gè)時(shí)點(diǎn),盤出現(xiàn)在的庫存數(shù),現(xiàn)金余額,應(yīng)收的和應(yīng)付的余額,其他應(yīng)收應(yīng)付的余額就可以建帳往下走了對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-16 07:28

對(duì)的 期初建賬也要滿足資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

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您好 需要看應(yīng)收應(yīng)付債權(quán)債務(wù) 期初數(shù)要試算平衡 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
2020-03-15 22:49:04
你好,公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,備注可以寫往來款
2022-02-16 10:49:47
你好,是需要設(shè)置往來科目的
2019-03-27 10:40:45
個(gè)體戶與公司有業(yè)務(wù)往來,需要開公戶,公司業(yè)務(wù)的就要開公戶
2020-05-23 21:06:26
你好,如果是查賬征收,是需要按規(guī)定建賬核算的
2018-06-27 11:46:11
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