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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-16 09:58

你好,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 10:04

麻煩舉例說(shuō)明,我是電商行業(yè)內(nèi)賬

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 10:05

麻煩然后再告訴我對(duì)應(yīng)我這情況的課程哪里看

玲老師 解答

2020-03-16 10:16

就是盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款,庫(kù)存商品等應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款所有科目的余額,然后期初不平差額用未分配利潤(rùn)找平,學(xué)堂有電商的課程可看

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 12:57

電商不對(duì)應(yīng)新建內(nèi)賬具體東西。我想問(wèn)下庫(kù)存成本。怎么算好,這種情況

玲老師 解答

2020-03-16 13:13

成本按照你在電子稅務(wù)局,備案的方法核算,一般都是采用月末加權(quán)平均

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 13:16

我是進(jìn)銷存軟件上。他們庫(kù)存不準(zhǔn)。新建帳,我都不知道怎么取對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)內(nèi)賬。進(jìn)。銷。成本結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)

玲老師 解答

2020-03-16 13:36

內(nèi)賬取的是真實(shí)的數(shù)據(jù),可以自己盤點(diǎn)

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 14:00

就是按照這個(gè)盤點(diǎn)就行了吧。還有其他需要注意的嗎?特別是庫(kù)存商品要分的細(xì)吧。

玲老師 解答

2020-03-16 14:12

庫(kù)存商品要分出來(lái),具體明細(xì)

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 14:22

老師。給我看看數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)也要和相關(guān)明細(xì)

玲老師 解答

2020-03-16 14:33

明細(xì)科目具體企業(yè)根據(jù)需要設(shè)置,但是你比如短期借款,應(yīng)該明細(xì)寫具體某一個(gè)銀行

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 14:46

嗯。短期借款知道。我還是比較擔(dān)心庫(kù)存那塊。東西太多太雜。我軟件上這個(gè)庫(kù)存東西也不準(zhǔn)。后期盤點(diǎn)然后進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本。怎么對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)啊。課本上都是理論。實(shí)際工作中怎么做啊。分錄和數(shù)據(jù)配對(duì)。就是結(jié)轉(zhuǎn)成本那里。是按進(jìn)貨價(jià)成本還是銷售價(jià)成本啊。

玲老師 解答

2020-03-16 14:57

要先按盤點(diǎn) 的數(shù)建賬,后面才是發(fā)生的業(yè)務(wù)作賬

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 15:07

還有內(nèi)賬的話。老板從公司賬戶到錢給老板娘個(gè)人賬戶上打錢經(jīng)常。讓她去付不開(kāi)票的一些錢。首先這樣操作可以嗎?然后內(nèi)外帳帳這幾個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做分別。

玲老師 解答

2020-03-16 15:17

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ,內(nèi)賬不存開(kāi)不開(kāi)發(fā)事情,所有業(yè)務(wù)都做賬

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 15:39

那每次老板打錢到老板娘私人銀行卡上用。你分錄掛其他應(yīng)收款。這樣累計(jì)下來(lái)數(shù)據(jù)很大的啊。咋辦。

玲老師 解答

2020-03-16 15:50

這個(gè)錢要收回來(lái) 或者他來(lái)報(bào)銷 就平了

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 15:58

給公公司零碎支出用的嗎,不會(huì)還的。金額累計(jì)也不小了。要是報(bào)銷的話。怎么說(shuō)。算提現(xiàn)行不行呢,具體說(shuō)說(shuō)

玲老師 解答

2020-03-16 16:17

比如他代公司付款了后面可以來(lái)公司報(bào)銷就沖了前面的其他應(yīng)收款

菜菜 追問(wèn)

2020-03-16 17:25

哦。比如一個(gè)月老板的公賬戶轉(zhuǎn)給老板娘私人戶100萬(wàn)。代付款了,后面可以報(bào)銷重回其他應(yīng)收款100萬(wàn)??墒墙痤~很大哦。現(xiàn)實(shí)嗎?報(bào)銷沖。或者還是其他方法合理。要想個(gè)人卡付款。只能從公司這樣轉(zhuǎn)吧。

玲老師 解答

2020-03-16 17:32

你好,真實(shí)的就現(xiàn)實(shí),

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你好,初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2020-03-16 09:58:09
這個(gè)要是工商局注冊(cè)的企業(yè)就參考服務(wù)的賬務(wù)處理 要是事業(yè)單位就要按事業(yè)單位行業(yè)賬務(wù)處理
2019-06-13 09:29:28
同學(xué)。此公司的處理類似于服務(wù)業(yè)的處理,沒(méi)有特殊的科目。和正常的服務(wù)業(yè)一樣。
2019-06-12 21:41:30
同學(xué)你好,內(nèi)賬流程與外賬一樣,區(qū)別是,可以不用發(fā)票,即審批付款,收貨,入庫(kù),銷售,收款,報(bào)銷費(fèi)用,記賬,審核,出報(bào)表。
2022-03-13 12:33:35
你好!可以計(jì)入稅金及附加。
2019-05-06 14:02:26
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