
請問一下,我12月份在計提工資時,提多了,帳已結(jié)轉(zhuǎn),1月份發(fā)工資,做帳時才發(fā)現(xiàn),這個直接紅沖,需要做以前年度損益調(diào)整和未分配利潤調(diào)整嗎
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤,
老師,我12月份做計提工資時多計提了,帳已結(jié)轉(zhuǎn),1月份發(fā)放工資時才發(fā)現(xiàn),這個帳要如何調(diào)整啊
答: 你好,多計提 的可以紅沖了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結(jié)賬時,是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;

