
老師我這邊去年12月份有一個1萬6的材料費(fèi)是暫估的,現(xiàn)在收到票了對方給我開了3萬,我應(yīng)該咋做
答: 先把之前的分錄紅沖了,然后做藍(lán)字分錄
老師我這邊去年12月份有一個1萬6的材料費(fèi)是暫估的,現(xiàn)在收到票了對方給我開了3萬,我應(yīng)該咋做
答: 你好,紅沖原來暫估的分錄 按發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在沖去年的材料費(fèi)暫估款的時候,是全部沖掉還是只沖收到發(fā)票的那部分暫估款?
答: 你好,全部沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬


林木木 追問
2020-03-16 11:25
樸老師 解答
2020-03-16 11:44