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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-16 13:58

你好,有少報稅的風(fēng)險,建議去稅局更正申報

~_~ 追問

2020-03-16 13:59

只能去稅局更正申報嗎

玲老師 解答

2020-03-16 14:11

你好,是的,過了申報期自己報不成功,要去稅局報

~_~ 追問

2020-03-16 15:23

那更正申報增值稅 不影響企業(yè)所得稅吧

玲老師 解答

2020-03-16 15:28

你好,少報了收入 影響所得稅的

~_~ 追問

2020-03-16 15:29

所得稅的收入就是根據(jù)營業(yè)收入來的 沒有少報呀

玲老師 解答

2020-03-16 15:41

你不是沒有報未開票的收入嗎?

~_~ 追問

2020-03-16 15:42

沒報未開票收入是增值稅附表1沒填

~_~ 追問

2020-03-16 15:42

企業(yè)所得稅我是據(jù)實報的

玲老師 解答

2020-03-16 15:51

企業(yè)所得稅我是據(jù)實報的 那沒有影響了

~_~ 追問

2020-03-16 18:03

12月因為未開票銷項稅未填,所以留底的增值稅進(jìn)項在報表上還有,  1月 2月的未發(fā)生業(yè)務(wù),增值稅都是0報的,留底的進(jìn)項稅沒變,那我現(xiàn)在去更正12月的增值稅申報的話,留底就會在12月份抵扣完,會和目前的留底那里對不上,那我1月和2月的納稅申報表也需要更正申報嘛?

玲老師 解答

2020-03-16 18:19

這個一般更正完,后面的報表會自動變成正確的,各地有差異,按你當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況

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相關(guān)問題討論
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 請問金店是一般納稅人嗎
2022-10-24 20:35:42
是的沒錯, 是這樣的
2022-05-12 00:54:31
你好,支付的旅游導(dǎo)游費(fèi),是屬于職工福利費(fèi)支出,進(jìn)項稅額是不能抵扣的?
2022-03-08 11:41:32
你好,具體是什么題目?
2021-05-29 00:22:12
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