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吳美麗
于2020-03-16 14:14 發(fā)布 ??849次瀏覽
英老師
職稱: 中級會計師
2020-03-16 14:15
同學好,應收賬款余額不需要不需要結轉到損益中,
吳美麗 追問
2020-03-16 14:19
你好 對方沒要求發(fā)票的話 你就做收入了。 做借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
英老師 解答
2020-03-16 14:21
沒有開票,也需要確認收入和稅金,按正常的會計處理和稅務處理,,
就是還需要轉損益的吧啊
2020-03-16 14:24
確認了收入和成本,就要結轉到損益中
2020-03-16 14:25
我是先借:銀行貸應收,后面掛多了無票,就借應收貸收入
2020-03-16 14:27
是的,借計應收賬款,貸營業(yè)收入,和應交稅費,
2020-03-16 14:37
內賬這個沒做稅費這塊的
2020-03-16 14:45
應交稅費就不用做了
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收到工程款,對方沒給開票 應收賬款貸方有余額需要到損益嗎
答: 同學好,應收賬款余額不需要不需要結轉到損益中,
請問老師的收到工程款,對方沒給開票 應收賬款貸方有余額需要到損益嗎請看好題目的
答: 您好,應收帳款是往來科目,不需要用到損益類科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位建賬的時候應收賬款的期初余額少錄了一筆,現在收到了這筆應收款,應該如何處理?
答: 你好!可以重置期初余額,或做憑證調整 補入進去
李老師好,被分立方的資產減計,在會計上怎么處理,比如應收賬款中的某客戶已劃入新公司,該客戶賬面尚有10萬元應收款余額。
討論
老師,應收賬款多收了款,余額寫負數,借貨欄寫貸字,不又變成少收款了嗎?
銷售方開出專票105550元,收款金額105500元,差額50元確定收不回來,問:應收賬款借方余額50怎么處理?
第9題,答案第2個我不懂,應收賬款收款期不是應收賬款平均余額除以日銷貨收入嗎
預收款收了,現在沒有業(yè)務往來了,以后也不會發(fā)生業(yè)務了,怎么把賬平掉。應收賬款 貸方有余額怎么平掉??
英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.96 解題: 4229 個
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2020-03-16 14:19
英老師 解答
2020-03-16 14:21
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2020-03-16 14:27
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英老師 解答
2020-03-16 14:45