老師,您好!我公司股東分紅,除了分紅協(xié)議還需要準(zhǔn)備 問(wèn)
有分紅協(xié)議即可,若是分紅給個(gè)人股東,還需要代扣代繳個(gè)稅 答
老師好,發(fā)票是我公司開給一個(gè)公司,收款對(duì)方直接私 問(wèn)
直接做銀行存款就行,不需要另外處理 答
技術(shù)服務(wù)發(fā)票可不可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 問(wèn)
可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)孵鱔魚苗的農(nóng)業(yè)公司屬于免稅嗎 問(wèn)
是的,免增值稅和所得稅 答
發(fā)票來(lái)源為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),是不是代表對(duì)方開 問(wèn)
不一定的,只是說(shuō)明是該系統(tǒng)開具的發(fā)票 答

收到旅客運(yùn)輸發(fā)票時(shí),做賬務(wù)處理需要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
答: 你好!你們是什么行業(yè)?一般納稅人需要做進(jìn)項(xiàng)稅,如果不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師你好,我想問(wèn)一下,旅客運(yùn)輸發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額,收到旅客運(yùn)輸發(fā)票時(shí),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里里面嗎,還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,要不要做分錄呢
答: 你好 1 收到旅客發(fā)票時(shí) 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 現(xiàn)金 2 加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等 貸:銀行存款 其他收益
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
例如:本期進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn),銷項(xiàng)稅額30萬(wàn),本月預(yù)繳稅額40萬(wàn),期末留底借方30萬(wàn)1.本月涉稅賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅40貸:銀行存款40借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20貸:銀行存款20借:銀行存款20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)202.按月底較小者賬務(wù)處理:(借方余額30萬(wàn) 跟預(yù)繳稅額40萬(wàn)比較)借:應(yīng)稅費(fèi)-未交增值稅30貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)303.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)30貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅404.收到退稅時(shí)賬務(wù)處理:借:銀行存款30 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅40我的賬務(wù)處理是否正確?
答: 同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。


小妖么么噠 追問(wèn)
2020-03-16 14:40
QQ老師 解答
2020-03-16 14:42