亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-17 10:50

你好,如果是我們現(xiàn)在收到發(fā)票,去年沒有入賬,那么就計(jì)入現(xiàn)在當(dāng)月的費(fèi)用,然后在匯算時(shí)作為19年的費(fèi)用在稅前扣除
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款等

阿歐 追問

2020-03-17 10:53

有老師告訴我說借以前年度年度損益調(diào)整,這是在什么情況下的處理

阿歐 追問

2020-03-17 10:54

對(duì)于這個(gè)年前發(fā)票現(xiàn)在怎么處理我不太會(huì)

立紅老師 解答

2020-03-17 11:00

你好,如果是匯算清繳后是需要通過以年年度損益調(diào)整的,匯算清繳沒有結(jié)束不需通以前年度損益調(diào)整的

阿歐 追問

2020-03-17 11:05

我還是沒太明白

立紅老師 解答

2020-03-17 11:11

你好,您是哪里沒有明白呢
匯算清繳結(jié)束前,分錄
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款等
然后我們?cè)趨R算清繳時(shí)作為19年費(fèi)用扣除
如果是匯算清繳后收到上年的發(fā)票
借:以前年度度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

阿歐 追問

2020-03-17 11:37

就是說,我在2020年1月記賬直接記管理費(fèi)用

立紅老師 解答

2020-03-17 11:40

你好,是的,是這樣的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你可以做一筆就把對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)打鉤表示進(jìn)行了賬務(wù)處理
2017-01-10 14:54:36
你好,如果是我們現(xiàn)在收到發(fā)票,去年沒有入賬,那么就計(jì)入現(xiàn)在當(dāng)月的費(fèi)用,然后在匯算時(shí)作為19年的費(fèi)用在稅前扣除 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款等
2020-03-17 10:50:35
企業(yè)間調(diào)貨視為正常的銷售和采購(gòu)。
2019-05-13 14:22:12
那就只能按照銷售去處理
2019-05-13 14:03:49
您好,是的,月末劃通欄單線,年末劃通欄雙線。
2021-12-27 14:38:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...