老師,我請問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進項稅額,由于簡易計稅與一般 問
您好, 借:費用或成本 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補錄的 22 年電費,本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本,而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報中,將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”,進而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(成本增加,應(yīng)納稅所得額減少);同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目,確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
您好,業(yè)務(wù)招待費按60%抵扣,其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號): 第五條明確規(guī)定:“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出應(yīng)以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù))作為稅前扣除憑證 答

老師,去年物業(yè)給我們公司開的房租水電發(fā)票抬頭有錯誤但金額沒錯,在今年已經(jīng)要求全部更正過來,現(xiàn)在會計處理應(yīng)該怎么操作呢?用紅字沖銷再重新填制一張一樣的就可以了嗎?
答: 你好 能去年是怎么做賬的 是重新給你開票了嗎 好久的發(fā)票 2020年開了新發(fā)票嗎
老板拿來一張不合適的發(fā)票 會計如何委婉告訴老板這個發(fā)票不合適 比如發(fā)票抬頭是用老板名字命名的,老板覺得這樣做沒錯
答: 你好,可以告訴老板沒有單位抬頭的發(fā)票稅費會很高,這樣發(fā)票最好不入了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月末開錯的發(fā)票,本月初開紅字發(fā)票后重新開了正確的發(fā)票,會計處理怎么做? 紅字發(fā)票和正確的發(fā)票放在哪里?
答: 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 紅字發(fā)票在第一個分錄,藍字發(fā)票在第二個分錄后面


有愛^O^有夢 追問
2020-03-17 15:25
meizi老師 解答
2020-03-17 15:27
有愛^O^有夢 追問
2020-03-17 15:36
meizi老師 解答
2020-03-17 15:36
有愛^O^有夢 追問
2020-03-17 15:43
有愛^O^有夢 追問
2020-03-17 15:44
meizi老師 解答
2020-03-17 15:46
有愛^O^有夢 追問
2020-03-17 15:56
meizi老師 解答
2020-03-17 15:57