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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-18 09:35

你好
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款——老板
 
借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品
貸:庫存現(xiàn)金

 借:勞務(wù)成本
貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品

晚秋、冬至 追問

2020-03-18 09:37

是從銀行轉(zhuǎn)賬直接給的勞務(wù)合同人員,

立紅老師 解答

2020-03-18 09:38

你好,是老板將錢直接轉(zhuǎn)給勞務(wù)人員么

晚秋、冬至 追問

2020-03-18 09:38

不是,是會計人員直接用銀行轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)人員

立紅老師 解答

2020-03-18 09:47

你好,
借:勞務(wù)成本
貸:銀行存款

晚秋、冬至 追問

2020-03-18 10:24

我們是銷售產(chǎn)品,請的勞務(wù)人員安裝產(chǎn)品的,那這個是不是應(yīng)該放到我們銷售產(chǎn)品的成本里面呢

立紅老師 解答

2020-03-18 10:26

你好,如果是這樣的,是計入銷售費用的。

晚秋、冬至 追問

2020-03-18 10:28

這個費用是先預(yù)付給他,還沒有收到發(fā)票呢,也直接做借銷售貸銀行嗎

立紅老師 解答

2020-03-18 10:30

你好,如果是預(yù)先支付
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:銷售費用
貸:其他應(yīng)收款

晚秋、冬至 追問

2020-03-18 10:31

這種費用,就是不是員工也可以這么做是嗎老師

立紅老師 解答

2020-03-18 10:39

你好,是的,是本公司發(fā)生的就可以的。

晚秋、冬至 追問

2020-03-18 10:40

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-03-18 10:44

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——老板 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 貸:庫存現(xiàn)金 借:勞務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品
2020-03-18 09:35:56
你好, 一次攤,借:相關(guān)費用 貸:工具/低值易耗品,兩次攤銷按價格的一半。
2019-11-11 20:25:55
借:低值易耗品600 貸:銀行存款600 借:管理費用-辦公費600 貸:低值易耗品600
2022-02-11 09:59:06
借;管理費用等科目 貸;低值易耗品——攤銷
2016-11-02 13:17:03
低值易耗品可以設(shè)成一級科目。 一次性計入費用, 借:管理費用——低值易耗品 貸:低值易耗品 五五攤銷法也是這個分錄,只是攤銷一半的金額。 低值易耗品可以視同固定資產(chǎn)進(jìn)行管理
2017-07-11 09:15:29
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