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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-03-18 09:49

你好!
先做沖減分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2020-03-18 09:49

然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款

Delete. 追問

2020-03-18 09:51

餐費,福利費的發(fā)票也可以做到庫存商品里面嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-18 09:53

可以做分錄:
借:管理費用…福利費
貸:應(yīng)付賬款

Delete. 追問

2020-03-18 09:58

那我沖減完分錄,做到管理費用里,庫存商品就是負的了,要怎么辦?這樣有風險嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:05

庫存商品負數(shù)是沖減以前暫估庫存商品的(一正一負為0了,不是負數(shù)的)

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:05

你好,
沒有影響的

Delete. 追問

2020-03-18 10:16

因為我當時暫估完庫存商品就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,所以這樣沖銷做到管理費用里的話主營業(yè)務(wù)成本是負的,有影響嗎?

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:17

你好!

沒有影響的

Delete. 追問

2020-03-18 10:20

好的好的 謝謝老師了

蔣飛老師 解答

2020-03-18 10:22

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好! 先做沖減分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款 (金額用負數(shù)表示)
2020-03-18 09:49:01
您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,發(fā)票到,先把暫估憑證原路沖紅,再重新做一份藍字的入庫憑證。
2018-08-21 18:17:30
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,是這樣 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
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