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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-18 10:25

補上一個就可以借應交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入。

夏天的秋天 追問

2020-03-18 10:26

不涉及以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-03-18 10:31

你在去年申報了嗎?如果是的話,借應交稅費-增值稅加計扣除貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

夏天的秋天 追問

2020-03-18 10:33

去年這部分進項稅和加計抵扣可以說都留抵了,沒有實際抵扣

郭老師 解答

2020-03-18 10:45

沒有實際抵扣,不用做抵扣的分錄上面分錄就行。

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相關問題討論
補上一個就可以借應交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入。
2020-03-18 10:25:20
借:原材料等科目 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等科目
2020-01-06 14:42:05
購進進行會計處理了嗎?你發(fā)票內(nèi)容及購進用途是什么
2017-03-31 10:20:29
你好,借管理費用 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
2019-07-12 14:49:43
借:以前年度損益調(diào)整,應交稅費貸:銀行存款
2018-07-30 11:24:14
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