亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

縈縈老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-03-18 16:06

您好,是的,如果可以不償付的應(yīng)付以及其他應(yīng)付,可以計(jì)入營業(yè)外收入。

騏騏 追問

2020-03-18 16:06

那要是多付了幾分錢了

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:07

您好,可以追究責(zé)任的話,補(bǔ)回來就行了。

騏騏 追問

2020-03-18 16:08

幾分錢,肯定不追責(zé)啊

騏騏 追問

2020-03-18 16:08

只是想賬務(wù)處理掉

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:09

您好,那您就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出把,主要金額也不大。

騏騏 追問

2020-03-18 16:12

可不可以多付或少付的用紅字或藍(lán)字沖回呢,因?yàn)檫@是購買原材料的貨款,借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后紅字或藍(lán)字

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:18

您好,您購買原材料肯定是開票了的,需要按開票的金額來做。

騏騏 追問

2020-03-18 16:27

就是可能票多開了幾分或者少開了幾分這種情況,付款又按照實(shí)際付的這種啊

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:30

您好,如果是這樣的話,入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來科目,期末的時(shí)候一起調(diào)整入損益。

騏騏 追問

2020-03-18 16:32

發(fā)票開了就掛賬了,款也付了,現(xiàn)在沒供應(yīng)往來了,現(xiàn)在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:39

您好,我已經(jīng)說的很明確了,您的采購價(jià)值要按開票的金額來,如果是少付了幾分錢,您可以做到您的營業(yè)外收入中去,當(dāng)成您的利的;如果是多付了,無法收回,您可以當(dāng)成您的損失,計(jì)入到營業(yè)外支出中去。
剛才讓您掛往來,是因?yàn)槿绻鷨挝徊恢挂淮芜@樣的情況,您可以通過往來先轉(zhuǎn),年底在調(diào)到營業(yè)外收支中去。

騏騏 追問

2020-03-18 16:45

比如,多付,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)付,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:49

您好,
如果您是想年底一次調(diào)整的話;多付的:借:其他應(yīng)收(差額)   應(yīng)付賬款 貸:銀行存款   年底:借:營業(yè)外支出  貸:其他應(yīng)收

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)錢你單位不支付了嗎
2019-07-17 10:21:03
您好,是的,如果可以不償付的應(yīng)付以及其他應(yīng)付,可以計(jì)入營業(yè)外收入。
2020-03-18 16:06:14
是的,可以計(jì)入營業(yè)外收支科目。
2019-06-12 15:00:08
借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入,
2019-03-18 13:30:22
你好,是可以的,這兩者之間是沒有什么必然關(guān)系的。
2017-06-14 14:02:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...