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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-18 19:03

你好 報企業(yè)所得稅 有可能與上年有關(guān)系。 比如你上年虧損了 。你今年盈利 是需要先彌補(bǔ)虧損 。如果累計(jì)虧損了就不需要繳納企業(yè)所得稅的

妙法 追問

2020-03-18 19:04

本年度的利潤表是不是不顯示上年度的虧損,

meizi老師 解答

2020-03-18 19:09

你好   到時你季報的時候就可以彌補(bǔ)虧損的。 你現(xiàn)在1季度還沒報匯算的話 就無法彌補(bǔ) 。等你2季度是可以彌補(bǔ)上年虧損的

妙法 追問

2020-03-18 19:11

老師,具體怎么做呢

meizi老師 解答

2020-03-18 19:13

你好   到時你申報預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表的時候 有一個彌補(bǔ)以前年度虧損的欄次 到時你去填寫來彌補(bǔ)。

妙法 追問

2020-03-18 19:15

填寫的時候就填寫年度凈利潤里的數(shù)嗎?

meizi老師 解答

2020-03-18 19:19

你好   你是說的什么欄次

妙法 追問

2020-03-18 19:20

彌補(bǔ)以前年度虧損的欄里

meizi老師 解答

2020-03-18 19:22

你好這個要看你實(shí)際情況來寫的;  第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損”:填報納稅人截至稅款所屬期末,按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)虧損的本年累計(jì)金額。當(dāng)本表第3+4-5-6-7行≤0時,本行=0。 假如說你19年前三季度累計(jì)變成了虧損,第三季度企業(yè)所得稅申報表填列時,在第八行彌補(bǔ)以前年度虧損行次應(yīng)該填0 。

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你好 報企業(yè)所得稅 有可能與上年有關(guān)系。 比如你上年虧損了 。你今年盈利 是需要先彌補(bǔ)虧損 。如果累計(jì)虧損了就不需要繳納企業(yè)所得稅的
2020-03-18 19:03:15
你好,企業(yè)所得稅是按利潤總額來計(jì)算的,不是凈利潤。
2019-08-14 12:40:11
您好!財務(wù)報表是根據(jù)你的本年累計(jì)的財務(wù)數(shù)據(jù)來的.跟年報不要求一致
2019-05-10 14:17:44
匯算清繳按稅法利潤 你的報表都是會計(jì)利潤
2019-12-26 20:24:30
每月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤的是每月的凈利潤,每年累計(jì)下來就是年度凈利潤,所得稅年報中的納稅調(diào)整后所得=凈利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減
2018-08-22 09:29:51
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