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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-18 21:23

是采購商品嗎  ?尾款還用支付不呢 ?

diy 追問

2020-03-19 06:20

不支付了,采購耗材

玲老師 解答

2020-03-19 06:58

借管理費(fèi)用1130 應(yīng)交稅費(fèi)1130/1.13*0.13貸銀行存款500營業(yè)外收入,

diy 追問

2020-03-19 07:14

內(nèi)賬,借 管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi)130,貸 現(xiàn)金 500 營業(yè)外收入 630 ,外賬 借 管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi) 130 貸 現(xiàn)金1130

玲老師 解答

2020-03-19 07:33

你發(fā)票開來1130,那你這個(gè)稅金就是1130,除以1.13乘以13%,稅金不應(yīng)該少的

diy 追問

2020-03-19 07:36

好的,那我這個(gè)分錄正確嗎?

玲老師 解答

2020-03-19 07:57

外賬你實(shí)際就付款500 貸方應(yīng)是代現(xiàn)金/銀行500 差額記在營業(yè)外收入 你全貸現(xiàn)金是不對(duì)的

diy 追問

2020-03-19 08:02

那我多的入小金庫吧?

玲老師 解答

2020-03-19 08:05

你好,外賬要按你銀行,現(xiàn)金實(shí)際流水做。沒付的就記在營業(yè)外收入 不建議造假。

diy 追問

2020-03-19 08:14

如果不造假,那就沒有內(nèi)外賬區(qū)別了么

玲老師 解答

2020-03-19 08:16

你好,正規(guī)的就是我寫你的,你想造假就是你寫的那個(gè)分錄 ,自己選擇一個(gè)就可以。

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相關(guān)問題討論
是采購商品嗎 ?尾款還用支付不呢 ?
2020-03-18 21:23:48
外賬的入出庫邊是按不含稅價(jià)錄的
2020-06-19 10:07:24
一般內(nèi)帳反應(yīng)的是真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì) 也就是不會(huì)隱瞞收入 然后所有支出都會(huì)列入成本費(fèi)用 外賬 一般按開票來做收入 有的不合規(guī)票據(jù)也不會(huì)做入賬務(wù) 可以聽下陳霞老師講的內(nèi)帳外賬課程錄播
2015-11-20 10:54:25
借 庫存商品 20 貸 銀行存款 20 a產(chǎn)品 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 借 其他業(yè)務(wù)成本 10 貸 庫存商品 10 b產(chǎn)品 借 生產(chǎn)成本 10 貸 庫存商品 10 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本然后按照正常銷售操作即可的
2019-11-25 13:21:03
是的 借;應(yīng)收賬款等科目(含稅) 貸;主營業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2016-04-10 16:27:57
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