
老師你好,我是根據(jù)科目余額表上的本年累計數(shù)錄入管理費用和營業(yè)稅金及附加科目的。已經(jīng)試算平衡了并且已經(jīng)做了二月份的賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表上稅金及附加欄的數(shù)據(jù)和管理費用的數(shù)據(jù)比一月份利潤表的數(shù)據(jù)有差,差的金額剛好是前面?zhèn)€會計調整的以前年度損益調整的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我該怎么調整呢??還是用以前年度損益調整嘛??
答: 你好,如果涉及以前年度,就要用以前年度損益科目,如果是當年只是不同月份,直接損益類科目調整
請問一下老師以前年度損益調整是屬于損益類哪個科目下面呀營業(yè)稅金及附加是嗎
答: 你好, 是的 以前年度損益調整是一級科目 營業(yè)稅金及附加也是損益 類
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年12月少計提附加稅91元,金額少,可不可以不通過以前年度損益調整科目,直接計入營業(yè)稅金及附加
答: 你好, 可以的,因為金額小,可以直接計入稅金及附加的.
老師,我去年計提稅金及附加多計提了些,因為小規(guī)模減半征收,金額不大,我可以不用以前年度損益調整嗎?還是必須用,怎么寫分錄?謝謝!
19年1月交去年12月印花稅的時候,直接借營業(yè)稅金及附加印花稅,貸銀存,小企業(yè)會計科目里沒有以前年度損益調整,這個怎么調整
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎?
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎?麻煩老師說一下實操怎么處理5星


pp小妮子 追問
2020-03-18 23:03
冉老師 解答
2020-03-19 07:23