我們是代理商,現(xiàn)在用工廠那邊直接和客戶簽了合同,客戶的款已經(jīng)匯到工廠賬戶上了,工廠給我們是3萬(wàn)出廠價(jià)含稅,客戶匯款6萬(wàn),工廠給開的增值稅6萬(wàn)的票,我們想和工廠結(jié)算,請(qǐng)教一下,除去出廠價(jià),剩余的利潤(rùn)3萬(wàn),我們還需要給工廠開票么
一一
于2020-03-19 15:16 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-19 15:18
你們不給開的
收回錢來就可以
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你們不給開的
收回錢來就可以
2020-03-19 15:18:30

同學(xué)你好!這個(gè)肯定用不含增值稅收入計(jì)算的哦
2021-10-23 16:36:38

進(jìn)貨含稅指的是含增值稅,銷貨含稅也是指含增值稅,增值稅是價(jià)外稅,與含稅利潤(rùn)沒有關(guān)系。
含稅利潤(rùn)一般叫稅前利潤(rùn)。
稅前利潤(rùn)=利潤(rùn)總額,即在所得稅完稅前的利潤(rùn)。
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)%2B投資凈收益%2B營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
2021-10-13 18:12:31

你們是一般納稅人,銷項(xiàng)稅稅率是13%,采購(gòu)時(shí),需要開具的金額是:20000*(1+10%)=22000元。就是必須開具發(fā)票的金額是22000元,至于銷售需要按41800元的金額開具發(fā)票。
它需要承擔(dān)的銷項(xiàng)稅是:(41800-22000)/1.13*13%=2277.88元
他的利潤(rùn)是:41800-22000-2277.88=17522.12元
2019-10-02 22:49:57

收入按自己應(yīng)該分得的確認(rèn),成本如果只是你司承擔(dān),你就正常確認(rèn)就行,增值稅按你確認(rèn)的收入確認(rèn)
如果我的回答讓您滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
2019-05-05 14:55:25
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2020-03-19 15:39
郭老師 解答
2020-03-19 15:40