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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-20 09:31

你好 分別來處理 。 因為每個固定資產(chǎn)的價值和累計折舊是不一樣的。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 09:38

那是不是需要報廢 是只需要企業(yè)出具表報廢單就可以了 不需要去稅務(wù)備案 還想問問分錄 比如一個固資 4699元 沒有計提殘值 折舊也是4699 怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-03-20 09:40

你好 1.  要看你們自己確實達到了報廢條件了的  可以自己內(nèi)部審批做正常報廢 做賬處理。 不需要備案的。   借累計折舊4699 貸固定資產(chǎn)4699

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 09:41

這個不需要做固定資產(chǎn)清理科目嗎?

meizi老師 解答

2020-03-20 09:41

你好 不需要 你累計折舊 =固定資產(chǎn)原值了

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 09:46

那我報廢的會計科目就是一個 借累計折舊4699 貸固定資產(chǎn)4699 就可以把原來固定資產(chǎn)沖平 我那些固定資產(chǎn)以前比如200幾年賣了20元  現(xiàn)在才來補報廢 需要做營業(yè)外收入嗎?

meizi老師 解答

2020-03-20 09:52

你好   賣了20元你做   借銀行存款 貸營業(yè)外收入 是的

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 16:20

謝謝老師 那我報廢的會計分錄就是 借累計折舊4699 貸固定資產(chǎn)4699 賣了錢就做借現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入  那比如我處置的時候就是報廢扔了 就不需要做 借:現(xiàn)金 帶營業(yè)外收入這個分錄了把

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-03-20 16:20

謝謝老師 那我報廢的會計分錄就是 借累計折舊4699 貸固定資產(chǎn)4699 賣了錢就做借現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入  那比如我處置的時候就是報廢扔了 就不需要做 借:現(xiàn)金 帶營業(yè)外收入這個分錄了把

meizi老師 解答

2020-03-20 16:27

嗯是的   就不需要做了哈

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相關(guān)問題討論
你好 分別來處理 。 因為每個固定資產(chǎn)的價值和累計折舊是不一樣的。
2020-03-20 09:31:47
你好!借:管理費用(或其他相關(guān)費用)—折舊 貸:累計折舊 就可以
2016-05-06 14:06:13
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2022-08-30 09:45:14
您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
2021-02-03 09:54:04
您好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-10-04 14:06:08
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