老師好,我想請教一個問題。 我們單位2019年12月份,有2張餐費(業(yè)務(wù)招待費)和1張加油費,都是開的普票。但是3月份才拿來報銷,有一張餐費(業(yè)務(wù)招待費)已經(jīng)報銷給員工了,然后才發(fā)現(xiàn)是2019年12月份的發(fā)票。現(xiàn)在該怎樣處理,是全部重新拿其他發(fā)票抵還是繼續(xù)入賬做調(diào)整?最重要的是已經(jīng)報銷的那一張餐費發(fā)票該怎么處理,是在3月初報銷的,現(xiàn)在去補其他發(fā)票該怎么辦?
奇異果????
于2020-03-20 10:11 發(fā)布 ??1265次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-20 10:14
借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款
借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整
根據(jù)發(fā)票做賬就可以
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2020-03-20 10:14:55

您好!一般這樣的情況,稅局是不會認可的。因為你直接增加了費用降低了利潤。
就像,你把公司的貨物免費送給對方或者捐贈,是要視同銷售的額。
2016-06-12 11:24:06

您好
請問是自己單位的車輛油費么
2020-01-15 15:17:08

您好,同學(xué),計入業(yè)務(wù)招待費。
2020-04-17 13:07:20

公司的工資表沒做法人的,也不給法人發(fā)工資, 法人的業(yè)務(wù)招待費和公司車輛加油費等費用一般不能報銷,但也看領(lǐng)導(dǎo)意思
2020-04-27 10:40:20
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