老師, 每個月計提增值稅分錄是, 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交增值 稅,,摘要就寫轉(zhuǎn)出未交增值 稅? 由應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn),,這個是什么意思?
Amy
于2020-03-20 11:20 發(fā)布 ??1019次瀏覽
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文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

實務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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