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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 11:53

這個(gè)按你們的單價(jià)*數(shù)量計(jì)算處理

有魅力的星星 追問

2020-03-20 13:15

差額征收應(yīng)該怎么處理?

江老師 解答

2020-03-20 15:00

差額征稅,就是按收入金額減成本金額,最后這個(gè)差額,按差額稅率進(jìn)行征稅處理。

有魅力的星星 追問

2020-03-20 15:02

那物業(yè)公司以這種方式的話,怎么開發(fā)票,稅率多少?

江老師 解答

2020-03-20 15:04

你們是一般納稅人嗎?如果不是,不享受差額征稅

有魅力的星星 追問

2020-03-20 15:51

是的 應(yīng)該怎么處理呢?

江老師 解答

2020-03-20 15:53

做成本時(shí),需要列支“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)”,這個(gè)是用成本金額計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額

有魅力的星星 追問

2020-03-20 15:55

老師可以講詳細(xì)地講一下具體的賬務(wù)處理嗎?以及稅率多少?

江老師 解答

2020-03-20 16:11

一、采購(gòu)時(shí)
借:庫(kù)存商品——水100
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)   6
貸:應(yīng)付賬款——XX自來水公司106
二、銷售時(shí)
借:應(yīng)收賬款  127.2
貸:其他業(yè)務(wù)收入——水  120
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7.2
三、繳稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1.2
貸:銀行存款1.2
中間需要將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸方余額1.2 元,此筆分錄交稅平賬。
對(duì)于一般納稅人銷售水,差額征稅稅率是6%,對(duì)于小規(guī)模納稅人,需要差額征稅時(shí),需要稅審批同意,才能按3%的稅紡進(jìn)行征稅。

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