
上年收到應(yīng)收票據(jù),和把同一張應(yīng)收票據(jù)支付出去沒有做會計分錄,本年應(yīng)該怎么調(diào)整會計分錄呢?
答: 你好,你原本應(yīng)收票據(jù)的對方科目是什么?
7月份用應(yīng)收票據(jù)付了款,借:應(yīng)付,貸:應(yīng)收票據(jù)。8月份稅票才到,稅票上的金額還是7-23的,這比分錄怎么調(diào)整,要先紅沖嗎
答: 寫錯了,稅票上的時間還是7月23號的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做業(yè)務(wù)三的會計分錄,貸方是應(yīng)收票據(jù),還是應(yīng)付票據(jù)
答: 您好 原材料采購 貸方是應(yīng)付票據(jù)


?琳 追問
2020-03-20 12:18
小云老師 解答
2020-03-20 12:22
?琳 追問
2020-03-20 12:24
小云老師 解答
2020-03-20 12:32