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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-20 14:17

借:應(yīng)收賬款 負數(shù)  貸:主營業(yè)務(wù)收入  負數(shù)  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅  負數(shù)
借:主營業(yè)務(wù)成本   負數(shù)  借:庫存商品

雷顏誼 追問

2020-03-20 14:18

主營業(yè)務(wù)成本那個金額如何計算得出呢

辜老師 解答

2020-03-20 14:19

這個就是你之前銷售確認的成本金額

雷顏誼 追問

2020-03-20 14:23

額比如我是一月售出的,那就是要用一月那個成本單價啊

辜老師 解答

2020-03-20 14:24

是的,就是這樣處理的

雷顏誼 追問

2020-03-20 14:24

不是現(xiàn)在(3月)的成本單價???

辜老師 解答

2020-03-20 14:25

不是的,要之前沖減之前收入對應(yīng)的成本

雷顏誼 追問

2020-03-20 14:28

額,我之前都是混合結(jié)轉(zhuǎn)的成本,那現(xiàn)在我后面還要附個成本結(jié)轉(zhuǎn)表嗎

辜老師 解答

2020-03-20 14:29

混合結(jié)轉(zhuǎn),你應(yīng)該也有具體產(chǎn)品的單位成本吧

雷顏誼 追問

2020-03-20 14:33

雷顏誼 追問

2020-03-20 14:34

老師這個標題該寫1月還是現(xiàn)在的月份呢

辜老師 解答

2020-03-20 15:05

現(xiàn)在退回,就是寫現(xiàn)在

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借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 借:庫存商品
2020-03-20 14:17:35
你好 應(yīng)該是借 庫存商品 是貨沒退回來了嗎?
2019-08-08 15:32:30
同學(xué)你好,收到的專用發(fā)票是進庫存商品(專用發(fā)票上不含稅的金額),然后月末由庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本(依舊是不含稅的金額)
2020-06-20 16:46:00
您好,需要沖銷主營業(yè)務(wù)成本和產(chǎn)成品,入庫的價格是第一次開票7月份的出庫價格。
2016-10-05 21:36:37
同學(xué)你好 這個可以的
2022-01-17 16:00:31
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