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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 16:19

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
然后在這個(gè)表格做相應(yīng)數(shù)據(jù)的填寫

RR 追問

2020-03-20 16:21

老師,你說的增值稅減免申報(bào)表是附表幾呀?

鄒老師 解答

2020-03-20 16:24

你好,這個(gè)(增值稅減免申報(bào)表)是附表四

RR 追問

2020-03-20 16:26

老是這個(gè)增值稅附表4是
稅額抵減情況表
是從納稅系統(tǒng)里導(dǎo)出來的,是不是以我這個(gè)為準(zhǔn)呀?

鄒老師 解答

2020-03-20 16:29

你好,這個(gè)是自己填寫的,發(fā)生額280,那抵扣應(yīng)當(dāng)也是280才是的

RR 追問

2020-03-20 16:30

我們的增值稅有留抵,本期實(shí)際抵減稅額是0還是280?

鄒老師 解答

2020-03-20 16:34

你好,增值稅有留抵的情況下,本期實(shí)際抵減稅額是0

RR 追問

2020-03-20 16:37

那就是只在  本期發(fā)生額   那里填個(gè)280就好了,申報(bào)表是這樣做的對(duì)吧?那會(huì)計(jì)分錄還要做減免稅款那個(gè)分錄嗎?
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
這個(gè)分錄還做嗎?

鄒老師 解答

2020-03-20 16:39

你好,只需要在本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額填寫280就是了
沒有實(shí)際抵扣,就不需要做抵扣的這筆(借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目)分錄

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支付費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-02-18 21:46:37
你好,可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個(gè)費(fèi)用?
2019-08-08 18:16:16
您好,全額抵扣分錄是,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認(rèn)證后,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-04-11 09:36:43
稅控維護(hù)費(fèi)可以全額抵減,將該部分金額沖減管理費(fèi)用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用
2020-10-26 15:26:53
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-01-18 09:50:05
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