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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-03-20 17:13

您好,分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-房租

笑點(diǎn)低的鋼鐵俠 追問

2020-03-20 17:22

其中有部分是公司承擔(dān)的先不管是嗎

微微老師 解答

2020-03-20 17:23

可以不管,到時候,一起入費(fèi)用就行。

笑點(diǎn)低的鋼鐵俠 追問

2020-03-20 17:26

這個其他應(yīng)付款是不用掛個人是吧?

微微老師 解答

2020-03-20 17:34

您可以設(shè)一個供應(yīng)商,專門收錄這筆款。

笑點(diǎn)低的鋼鐵俠 追問

2020-03-20 17:37

好的,就等于發(fā)放的明細(xì)里面不掛員工

微微老師 解答

2020-03-20 17:38

你這筆錢不是收來,到時候付房租的嗎?

笑點(diǎn)低的鋼鐵俠 追問

2020-03-20 17:40

是的

微微老師 解答

2020-03-20 17:40

那就是這樣操作的

笑點(diǎn)低的鋼鐵俠 追問

2020-03-20 17:46

就是發(fā)放時做其他應(yīng)付款款 房租 掛個人再加供應(yīng)商

笑點(diǎn)低的鋼鐵俠 追問

2020-03-20 17:46

繳納的時候再沖是嗎

微微老師 解答

2020-03-20 22:00

時代,計提 的時候,入其他應(yīng)付款。付款時,沖其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
您好,分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-房租
2020-03-20 17:13:18
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅 借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 貸:銀行存款 二、計提時,分錄是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交房產(chǎn)稅 三、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-06-24 13:54:43
你好!單位承擔(dān)部分計入福利費(fèi),員工部分計入其他應(yīng)收款發(fā)工資時扣除
2018-07-06 15:38:14
您好,交后拿到發(fā)票,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),其他應(yīng)收款-員工姓名,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-07-06 15:19:52
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-12-29 15:23:59
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