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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-21 18:02

您好
請問去年暫估時(shí)候分錄怎么寫的

四葉草 追問

2020-03-21 18:03

借庫存商品  貸應(yīng)付賬款

四葉草 追問

2020-03-21 18:03

結(jié)成本借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:04

庫存商品已經(jīng)全部銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了么

四葉草 追問

2020-03-21 18:04

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:05

借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字  多暫估差額部分
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

四葉草 追問

2020-03-21 18:08

老師,沒有以前年度調(diào)整科目呀

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:09

貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
貸:利潤分配-未分配利潤  貸方藍(lán)字

四葉草 追問

2020-03-21 18:11

不用沖去年的暫估,在按發(fā)票實(shí)際入庫嗎?最后調(diào)差額部分,不應(yīng)該三步嗎?

四葉草 追問

2020-03-21 18:12

老師的分錄金額都是去年暫估數(shù),還是差額數(shù)

bamboo老師 解答

2020-03-21 18:35

就寫這筆分錄就好了
分錄的金額是差額數(shù)

四葉草 追問

2020-03-21 19:03

那我的發(fā)票怎么辦

bamboo老師 解答

2020-03-21 19:26

發(fā)票放在這筆分錄后面就好了

四葉草 追問

2020-03-21 19:59

沒懂,

bamboo老師 解答

2020-03-21 20:01

就是您現(xiàn)在收到發(fā)票 沖銷暫估 發(fā)票可以放在上面我說的那筆分錄后面

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問去年暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2020-03-21 18:02:22
你好,按照發(fā)票的金額來結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,入庫的時(shí)候電極片金額減去這個(gè)折扣金額
2019-12-09 12:01:57
按當(dāng)時(shí)你入庫的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-07-03 13:44:42
主材也沒有暫估,但是到了本月主材的發(fā)票已經(jīng)收到了!
2017-09-26 16:35:36
您好, 貨到票未到 借:有關(guān)資產(chǎn)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 收到票時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-02-13 14:05:26
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