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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-22 14:08

您好
借:固定資產(chǎn)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:其他應付款-法人

曉傅 追問

2020-03-22 14:10

貨到票到怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-03-22 14:11

貨到票到就上面那樣寫分錄啊

曉傅 追問

2020-03-22 14:12

不是應該是應付賬款和其他應收款沖銷?

bamboo老師 解答

2020-03-22 14:12

您法人轉賬的時候把回單給您入賬了?

曉傅 追問

2020-03-22 14:13

給了

bamboo老師 解答

2020-03-22 14:13

是法人先墊支付款 還是先收到設備 發(fā)票法人后付款

曉傅 追問

2020-03-22 14:15

先收到設備發(fā)票法人后付款

bamboo老師 解答

2020-03-22 14:16

借:固定資產(chǎn)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:其他應付款-法人

曉傅 追問

2020-03-22 14:18

如果是法人先墊資的呢

bamboo老師 解答

2020-03-22 14:19

如果法人把付款憑證給了單位
借:應付賬款(預付賬款)
貸:其他應付款-法人
借:固定資產(chǎn)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款(預付賬款)

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相關問題討論
您好 借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款-法人
2020-03-22 14:08:28
借其他應收款 貸銀行存款
2015-12-22 22:25:29
你好! 借,預付賬款 貸銀行存款
2022-03-13 19:29:38
采購員送來申請用款單的會計分錄
2015-12-22 22:07:37
借:管理費用-差旅費660 貸:庫存現(xiàn)金660
2022-01-17 09:18:49
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