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遇見
于2020-03-22 16:09 發(fā)布 ??827次瀏覽
小葉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-22 16:11
同學,你好,1月份的材料先按不含稅做暫估,借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付款,然后結轉成本
遇見 追問
2020-03-23 12:45
已經(jīng)付款了,是計入暫估應付款還是計入應付賬款某公司
小葉老師 解答
2020-03-23 12:51
做暫估,等票回來了,沖掉這筆暫估應付款,然后正常發(fā)票入賬就沖掉了應付賬款
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請問老師1月份原材料沒有發(fā)票沒辦法結轉銷售成本,2月份發(fā)票來了,能兩個月一起結嗎?
答: 你好,可以的,
1月份給客戶開了發(fā)票 但是原材料發(fā)票3月份才開進了,請問1月份的成本怎么結轉
答: 同學,你好,1月份的材料先按不含稅做暫估,借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付款,然后結轉成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料發(fā)票還沒有進來,沒有做暫估賬,直接做領料結轉成本可以嗎?
答: 你好,需要先做暫估入庫的
老師,我們產(chǎn)品原材料有一半沒有發(fā)票,我能不能不入帳,只把有發(fā)票的原材料成本結轉,
討論
企業(yè)采購原材料沒有發(fā)票,只能暫估入庫,那結轉成本也是用暫估價結轉嗎?
研發(fā)費用領材料,要不要結轉成本?比如借研發(fā)費用—某項目材料 貸原材料某項目材料。要不要結轉成本?
廠里沒有專門的倉管,現(xiàn)在這款還不完善,原材料領用數(shù)據(jù)沒有,我直接按收到的發(fā)票先結轉成本,這樣可以嗎?
老師,我們去年采購了一批材料,當時發(fā)票沒回來,原材料已隨設備賣出,做的暫估:借:原材料 8000 貸:應付-暫估,8000,同時結轉成本,這個月收到發(fā)票,是不是應該沖當時的暫估,借:原材料 -8000,貸:應付-暫估 -8000,再重新做一筆材料入庫的憑證,那當時結轉的成本,還需要再做處理嗎?金額稍微有點誤差,實際材料是7900元
小葉老師 | 官方答疑老師
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2020-03-23 12:45
小葉老師 解答
2020-03-23 12:51