
老師,請(qǐng)問(wèn),如果留了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨年了(對(duì)方已開出,我方12月底未認(rèn)證抵扣),沒(méi)有認(rèn)證,也沒(méi)有入賬,會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 你好,收到發(fā)票要做賬的 不做賬成本費(fèi)用就不準(zhǔn)確 的 單位不認(rèn)證沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 要做賬
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)已經(jīng)認(rèn)證后,財(cái)務(wù)該如何歸置抵扣聯(lián)?
答: 是要將當(dāng)期或幾個(gè)月的抵扣聯(lián)一起裝訂成冊(cè),單獨(dú)保管的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)已經(jīng)認(rèn)證后,財(cái)務(wù)該如何處置?
答: 你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄就是了


37°暖 追問(wèn)
2020-03-23 11:12
郭老師 解答
2020-03-23 11:17