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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-23 14:01

這個是貸方這個才對,這個,看截圖,

隔壁王老二 追問

2020-03-23 14:21

上面那個截圖是事務所19年的期末數(shù)據(jù),轉出未交增值稅   我怎么做分錄

maize老師 解答

2020-03-23 14:24

這個咋來的 ,需要看之前賬,這個轉出未交增值稅咋來的,

隔壁王老二 追問

2020-03-23 15:11

這種19年的期末數(shù)據(jù)結轉到20期初數(shù)據(jù)的話   會不會有變化   還是說我把19年的期末數(shù)據(jù)可以填制在2020年的期初數(shù)據(jù)里面呢?

maize老師 解答

2020-03-23 15:17

這個銷項稅額和進項稅額需要按上面結轉到轉出未交增值稅下面,你這個轉出未交增值稅借方那么多咋來的,需要查情況,需要做分錄結轉了,

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,進項大于銷項沒有增值稅應納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好,先轉借應交稅費――應交增值稅――轉出未交增值稅 貸應交稅費――未交增值稅,繳納時借應交稅費――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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