
老師十一月份底接了個(gè)賬,其他應(yīng)收款借方有余額是老板,其他應(yīng)付貸方有余額是老板,這個(gè)怎么處理呀?
答: 你好,兩個(gè)科目對(duì)沖就可以
老師,我們現(xiàn)在清理個(gè)人往來(lái),但我們的賬前期掛有些亂,個(gè)人的一會(huì)其他應(yīng)收款、一會(huì)其他應(yīng)付,我都有些擔(dān)心單位內(nèi)部個(gè)人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請(qǐng)老師指點(diǎn)一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個(gè)明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款金額多大會(huì)在稅務(wù)上出問(wèn)題?
答: 看看是什么原因吧,如果是正常,沒(méi)有隱藏收入是不會(huì)有什么問(wèn)題的


勿忘初心2020 追問(wèn)
2020-03-24 10:58
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