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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-24 11:07

六月借原材料貸應(yīng)付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料進項貸應(yīng)付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。

Mao£ 追問

2020-03-24 15:24

9月份的分錄不太明白,收到票除了先沖暫估的,后面的分錄   借原材料   貸生產(chǎn)成本      借生產(chǎn)成本   貸原材料    什么意思,是不是要把7月份領(lǐng)料那部分沖掉  再重新錄

郭老師 解答

2020-03-24 15:27

是的
這個都是紅沖的

Mao£ 追問

2020-03-24 15:30

2018年留底稅額829.54    2019年2月份需要繳納增值稅,那么再1月份的時候需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-03-24 15:34

留底稅額做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎?

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你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認證了的 借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-04-13 08:29:44
六月借原材料貸應(yīng)付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料進項貸應(yīng)付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。
2020-03-24 11:07:50
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-09-10 14:43:05
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款 暫估 借 應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款
2020-04-21 10:20:11
你好 收到材料 暫估入庫 借原材料-暫估入庫貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2020-04-08 13:59:43
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