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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-24 16:22

那就根據對方送貨單,全額先做,借原材料 貸應付賬款暫估款

加油向未來 追問

2020-03-24 17:23

如果發(fā)票到之前我們全部銷售并結轉成本,等發(fā)票到了以后,普票和專票的分錄分別是怎么樣的?

maize老師 解答

2020-03-24 17:27

借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款 負數(shù),借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù) 貸生產成本 負數(shù),借生產成本負數(shù)貸原材料  負數(shù) 之后按發(fā)票重新做,借原材料 進項稅額 或者是原材款 普通發(fā)票沒有進項稅額 貸應付賬款  借主營業(yè)務成本 ,貸庫存商品 ,借庫存商品  貸生產成本 ,借生產成本貸原材料

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那就根據對方送貨單,全額先做,借原材料 貸應付賬款暫估款
2020-03-24 16:22:38
沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2017-05-09 15:40:11
把固定資產做調賬處理,原來的折舊不再調整,按調整后的原值減去折舊在剩余年限計提折舊
2018-01-09 20:56:07
你好,這個沒有規(guī)定,你按實際情況定就可以
2017-09-22 14:51:11
您好!可以的。這個沒問題
2017-11-01 15:12:50
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