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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-24 19:57

您好
可以彌補前面年度虧損 如果彌補虧損后沒有利潤的話 不需要繳納企業(yè)所得稅了 也不需要計算了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-24 19:58

匯算清繳時,減免的那張表是不是就為0了?

bamboo老師 解答

2020-03-24 20:03

是的 匯算清繳時,減免的那張表就為0了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-24 20:42

老師,那我還需要勾選這張減免表嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-24 20:44

您說的是A107040這張表吧

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-25 08:51

是的,全彌補了這張表是不是為0?這張表還是需要勾選的

bamboo老師 解答

2020-03-25 08:57

全彌補了這張表是為0
這張表還是需要勾選的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-25 09:06

老師,那張為0的表直接保存即可,對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-25 09:16

那張為0的表直接保存即可 是的

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借所得稅費用 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
2022-03-01 09:29:33
你好,應納稅所得額是0,那減免所得稅應當是0,而不是6696.71啊
2020-05-16 11:25:27
檢查A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表及其附表,是否填報有誤
2020-05-16 11:25:03
你好,可以的。
2017-01-27 22:06:31
今年地稅組織企業(yè)納稅情況自查,我司在自查中補報5萬多未開票收入,后來稽查局也來查了,最后根據我司自查中補報的5萬多收入補繳稅款,現(xiàn)在賬務要怎么調整?,還有這補報的5萬多收入可以彌補以前年度虧損嗎?謝謝
2017-06-07 21:54:07
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